Faktúra č. 0000100219

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100219
  • Popis fakturovaného plnenia: 5ks kancelárske kreslo
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota s DPH: 343,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215897
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215897 Kanc. kreslo Office Product Corfu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 343,20 € 03.02.2020 07.02.2020 05.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť