0000102621 |
služby moderátora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav Tóda |
48007200 |
|
320,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102635 |
aktualiz.webového servera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aglo solutions s.r.o. |
35973072 |
|
2 892,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102628 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
561,60 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000216979 |
Nastavenie TESLA Media Box-Skylink, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
99,00 € |
17.12.2020 |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
0000216983 |
Servisný zásah, nastavenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
352,80 € |
17.12.2020 |
11.12.2020 |
|
29.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
0000102630 |
licencia Cribis UR-r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o |
35886013 |
|
2 400,00 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102645 |
Navýš. hod. grafic. prác |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
1 869,66 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102616 |
vian.strom,ošetr.kvetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
146,00 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102644 |
Infokartičky o Slovensku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
3 312,00 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1130001473 |
Zmluva o spolupráci č. 053292/2020-ORPO-4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Global Education Network Europe Global Education Network Europe |
|
Iné |
0,00 € |
17.12.2020 |
|
21.12.2021 |
31.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK, |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
0000102617 |
cestná preprava SR-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 080,00 € |
17.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102618 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
285,20 € |
17.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102694 |
prepr.-Brusel-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 935,00 € |
17.12.2020 |
|
11.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102692 |
elektroinš.mat.-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
689,34 € |
17.12.2020 |
|
07.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102679 |
seminár ochrana os.údajov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
17.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1130001467 |
Zmluva č. MZVP/2020/45 o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku |
42363608 |
Iné |
3 700,00 € |
16.12.2020 |
|
28.02.2021 |
16.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
0000216977 |
Interaktívne zobrazovacie zariadenie a prepravný stojan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 899,83 € |
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
16.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
0000216976 |
Služby moderátora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav Tóda |
48007200 |
|
320,00 € |
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
16.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
0000102604 |
čistenie pisoárov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
420,00 € |
16.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102609 |
drobné pohostenie 2.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
5,40 € |
16.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |