Faktúra č. 0000101515

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101515
  • Popis fakturovaného plnenia: podp.videokonf.syst.5/18
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 2 400,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 312.795/2015-OIKT
  • Identifikácia objednávky: 0000212718
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212718 Servisná podpora nadrezortného Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 16 800,00 € 18.01.2018 31.07.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť