Faktúra č. 0000102762

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102762
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 20.05.2015
  • Celková hodnota: 3 841,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1210000038
  • Identifikácia objednávky: 0000207872
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207872 gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Stavebné práce, opravárenské práce 3 841,04 € 19.05.2015 21.05.2015 19.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť