Faktúra č. 0000105062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105062
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 25.08.2015
  • Celková hodnota: 543,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208366
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208366 Oprava kávovaru. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 543,96 € 14.08.2015 14.08.2015 24.08.2015 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť