Faktúra č. 0000105063

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105063
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 25.08.2015
  • Celková hodnota: 48,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208365
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208365 Oprava kávovarov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 48,96 € 17.08.2015 20.08.2015 24.08.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť