Faktúra č. 0000105086

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105086
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru DeLonghi
  • Dátum doručenia: 14.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 76,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210515
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210515 Oprava kávovaru DeLonghi ECAM 23210 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 76,20 € 07.09.2016 07.09.2016 12.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť