Faktúra č. 0000108094

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000108094
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 22.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 65,99 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209057
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209057 Oprava kávovaru DeLonghi ESAM 30XY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 65,99 € 17.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť