Objednávka č. 0000209122

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000209122
  • Popis objednaného plnenia: Mobilná sieť - hovorné a poplatky
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 100 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000024 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 550 000,00 € 29.07.2014 31.07.2014 29.07.2018 30.07.2014 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000100508 Mobil hov.1/16 popl. 2/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 7 270,68 € 05.02.2016 02.03.2016 03.03.2016 Faktúra
0000101141 popl.za hovory 3/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 865,48 € 07.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000101625 mob.hovory 3/16,popl.4/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 234,85 € 05.04.2016 28.04.2016 03.05.2016 Faktúra
0000102301 mob.hovory4/16,popl.5/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 881,32 € 05.05.2016 30.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000103011 mob.hovory5/16,popl.6/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 127,43 € 06.06.2016 28.06.2016 29.06.2016 Faktúra
0000103704 m.hov. za 6/16,popl.07/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 633,99 € 06.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000104500 telef.7/16,mes.popl. 8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 9 705,96 € 08.08.2016 25.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000104906 tel.8/16,mes.popl.9/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 9 755,58 € 06.09.2016 30.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105539 mob.hov.9/16,popl.10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 11 299,96 € 05.10.2016 02.11.2016 07.11.2016 Faktúra
0000106201 mob.hov.10/16,popl.11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 805,42 € 04.11.2016 28.11.2016 30.11.2016 Faktúra
0000107177 mob.hov.11/16,popl.12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10 109,89 € 07.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107695 mob.hov.12/16,popl.01/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 7 258,80 € 04.01.2017 20.01.2017 26.01.2017 Faktúra
Tlačiť