Objednávka č. 0000211060

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000211060
  • Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR,
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 100 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000024 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 550 000,00 € 29.07.2014 31.07.2014 29.07.2018 30.07.2014 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000100427 SK PRES 1/17 vyúč.tel.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 0,16 € 06.02.2017 01.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100426 mob.hov.01/17,popl.02/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 7 215,80 € 06.02.2017 01.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100891 mes.pop.VPS 3/17,hov.2/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 914,08 € 06.03.2017 29.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101382 popl.VPS 4/17, hov.3/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 664,64 € 04.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101810 popl.VPS 5/17, hov.4/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 854,18 € 04.05.2017 29.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000102315 mes.pop.VPS 6/17,hov.5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 551,94 € 07.06.2017 27.06.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102701 mes.pop.VPS 7/17,hov.6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 139,38 € 03.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103094 mes.pop.VPS 8/17,hov.7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 034,96 € 04.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103421 mes.pop.VPS 9/17,hov.8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 764,76 € 05.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103802 popl.VPS 10/17,hov.9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 155,50 € 05.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104196 popl.VPS 11/17,hov.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 176,45 € 06.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104556 VPS 11,12/17,hov.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 8 446,48 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104851 popl.VPS 1/18,hov.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 287,92 € 05.01.2018 17.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Tlačiť