Objednávka č. 0000211060
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211060
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR,
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 100 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000024 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550 000,00 € | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 29.07.2018 | 30.07.2014 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
0000100427 | SK PRES 1/17 vyúč.tel.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 0,16 € | 06.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100426 | mob.hov.01/17,popl.02/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 215,80 € | 06.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100891 | mes.pop.VPS 3/17,hov.2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 914,08 € | 06.03.2017 | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101382 | popl.VPS 4/17, hov.3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 664,64 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101810 | popl.VPS 5/17, hov.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 854,18 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
0000102315 | mes.pop.VPS 6/17,hov.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 551,94 € | 07.06.2017 | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102701 | mes.pop.VPS 7/17,hov.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 139,38 € | 03.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
0000103094 | mes.pop.VPS 8/17,hov.7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 034,96 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103421 | mes.pop.VPS 9/17,hov.8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 764,76 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103802 | popl.VPS 10/17,hov.9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 155,50 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104196 | popl.VPS 11/17,hov.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 176,45 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104556 | VPS 11,12/17,hov.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 8 446,48 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104851 | popl.VPS 1/18,hov.12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 287,92 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra |