Objednávka č. 0000215858

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000215858
  • Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie funkčnosti, údržba
  • Dátum vyhotovenia: 29.01.2020
  • Celková hodnota s DPH: 343 200,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130000505
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130000505 Servisná zmluva k Rámcovej dohode č. 313.304/2015-SBPI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Iné 4 176 900,00 € 22.12.2015 30.12.2015 30.11.2020 29.12.2015 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000100204 funk.,údrž.,aktual. ESMZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 31.01.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100579 zab.funk.,údržbaES 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100732 zab.funkn.,údrž.ES 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 31.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100995 zab.funkn.,údržba ES 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101166 zab.funkn.,údržba ES 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101349 zab.fun.,údržba ES 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.06.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101627 zab.funkn.,údržba ES 7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000102017 zab.funkn.,údržba ES 9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.09.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000101871 zab.funkn.,údržba ES 8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.09.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102262 zab.funk.,údržba ES 10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.11.2020 27.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102473 zab.funkn.,údržbaES 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
Tlačiť