Objednávka č. 0000218275

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000218275
  • Popis objednaného plnenia: Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2022
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 4 640,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100385 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 104,79 € 14.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100494 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 241,26 € 28.03.2022 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0000100612 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 180,54 € 11.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100899 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 138,59 € 16.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000101147 benzín, nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 59,09 € 13.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101441 benzín, nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 85,56 € 12.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101643 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 148,48 € 08.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101788 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 45,08 € 30.08.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101821 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 138,36 € 06.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101998 benzín,nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 295,00 € 26.09.2022 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102157 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 78,13 € 11.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102204 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 286,87 € 27.10.2022 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102463 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 402,97 € 10.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102831 benzín, nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 95,49 € 09.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000103051 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 87,45 € 10.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103013 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 159,32 € 28.12.2022 12.01.2023 23.01.2023 Faktúra
Tlačiť