SHELL Slovakia , spol s r.o.


Informácie
  • Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
  • IČO: 31361081
  • Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102574 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 203,82 € 10.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102819 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 10,93 € 04.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103078 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 115,61 € 22.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103266 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 26,46 € 08.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103728 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 9,17 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000104857 nákup PHM,oleje,mazivá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 86,92 € 05.01.2018 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000212668 Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 950,00 € 05.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100099 nákup PHM,mot.olej,mazivá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 376,14 € 22.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100265 nákup PHM,oleje,mazivá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 914,79 € 06.02.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000100451 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 5,95 € 21.02.2018 16.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100600 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 7,39 € 05.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100741 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 229,38 € 21.03.2018 13.04.2018 16.04.2018 Faktúra
0000101063 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 120,97 € 20.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100912 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 130,61 € 09.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101233 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 274,90 € 04.05.2018 25.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101550 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 397,10 € 05.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101364 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 21,42 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101732 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 235,52 € 21.06.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101976 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,07 € 17.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000101961 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 114,94 € 26.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra