Ľubomír Sabo-Deltax


Informácie
  • Názov: Ľubomír Sabo-Deltax
  • IČO: 33825963
  • Adresa: Kozmonautická 7, 821 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215280 Zabezpečenie opravy tlačiarne badgov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 426,00 € 27.09.2019 11.10.2019 01.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103008 oprava tlačiarne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 426,00 € 17.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000215407 Profilaktika tlačiarní Evolis Primacy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 420,04 € 23.10.2019 29.11.2019 28.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215538 Opravu 2 ks tlačiarní badgov - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 721,00 € 15.11.2019 29.11.2019 19.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215608 Oprava 2 ks tlačiarní badgov - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 868,00 € 03.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103822 profilaktika4ks tlačiarní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 420,04 € 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103821 opr.2ks tlačiarní-badgov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 721,00 € 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103820 opr.2ks tlačiarní-badgov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 868,00 € 12.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra