Tucan, s.r.o


Informácie
  • Názov: Tucan, s.r.o
  • IČO: 35697300
  • Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218703/74/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 4 059,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/76/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 2 290,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Mgr.Petra Tvrdoňová Objednávka
0000100748 letenka,Brusel ,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 299,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100747 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 829,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100746 letenka Viedeň,Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 890,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100745 letenka,Viedeň,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 420,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100693 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 402,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100692 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 402,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100690 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 402,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100689 letenka, Kuala Lumpur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 192,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
218703/81/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 4 644,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/96/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 879,00 € 31.05.2022 01.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100874 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 903,00 € 11.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100875 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 753,00 € 11.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100876 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 232,00 € 11.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
218703/107/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 232,00 € 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/109/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 596,00 € 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/112/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 575,00 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100935 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 690,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100934 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 629,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra