Frim s.r.o.


Informácie
  • Názov: Frim s.r.o.
  • IČO: 35777257
  • Adresa: Hlavná 44, 900 23 Viničné SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100074 prepr.os.vecí Užhorod-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 1 200,00 € 17.01.2023 26.01.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100322 prepr.os.vecí BA-Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 950,00 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000101200 prepr-S.Peterburg-Užhorod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 900,00 € 02.06.2023 09.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000101199 preprava Istanbul-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 300,00 € 02.06.2023 09.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000101583 preprava os.vecí BA-Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 600,00 € 13.07.2023 18.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101963 preprava karga-Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 8 600,00 € 14.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000102046 preprava os.vecí BA-Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 4 600,00 € 21.09.2023 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000102376 preprava S.Peterburg-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 4 400,00 € 25.10.2023 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102939 preprava karga-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 800,00 € 13.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000100194 cestná preprava Moskva-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 200,00 € 10.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000100650 prepr.os.vecí Moskva-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 800,00 € 13.04.2022 19.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100649 prepr.os.vecí Moskva-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 4 300,00 € 13.04.2022 19.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100990 prepr.vozidla-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 5 600,00 € 19.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000101479 preprava os.vecí Oslo-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 6 480,00 € 14.07.2022 18.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101659 preprava BA-Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 1 080,00 € 09.08.2022 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
503221390 preprava os.vecí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 Iné 3 600,00 € 19.07.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101669 preprava os.vecí Atény-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 080,00 € 02.08.2022 10.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101740 preprava Varšava-Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 13 200,00 € 17.08.2022 23.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101734 preprava BA-Brusel-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 1 500,00 € 17.08.2022 24.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101900 prepr.os.vecí BA-Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 1 080,00 € 13.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra