EUROSAFE s.r.o.


Informácie
  • Názov: EUROSAFE s.r.o.
  • IČO: 35828382
  • Adresa: Smrečianska 43, 811 05 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221274 Nákup certifikovaných trezorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 800,00 € 27.03.2024 18.04.2024 27.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100494 Trezor - 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 800,00 € 28.03.2024 23.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000220088 Nákup certifikovaného trezoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 800,00 € 21.04.2023 15.05.2023 21.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100852 Nábytkový trezor 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 800,00 € 27.04.2023 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000220934 trezor SAFETRONICS typ NTR-61ME Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 968,00 € 06.12.2023 10.12.2023 06.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102864 Trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 968,00 € 08.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000218731 1 ks trezoru SAFETRONICS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 492,00 € 04.05.2022 25.05.2022 04.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100911 1ks trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 492,00 € 16.05.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000217448 1 ks archivačnej skrine Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 662,36 € 02.06.2021 30.06.2021 03.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217710 1 ks trezoru SAFETRONICS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 636,00 € 20.08.2021 10.09.2021 23.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101353 nábytkový trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 636,00 € 07.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101329 1x arch.skriňa,2x trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 662,36 € 03.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000215957 nákup trezora "Safetronics" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 920,00 € 12.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100430 2ks nábytkový trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 920,00 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000216541 Trezor "Safetronics"" model "NTR 39MLG" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 236,00 € 19.08.2020 31.08.2020 19.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101837 3ks nábytkový trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 236,00 € 23.09.2020 30.09.2020 02.10.2020 Faktúra
0000214979 Nákup trezoru Spell SB typ YETY KMK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 880,00 € 03.07.2019 24.07.2019 04.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102042 trezor Spell SB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 880,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000100595 trezorová skriňa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 824,28 € 05.03.2018 03.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000212970 Trezor TSS90 MLG Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 824,28 € 22.02.2018 23.02.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka