Faktúra č. 0000101325

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101325
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava konvice a el.kotla
  • Dátum doručenia: 07.03.2014
  • Celková hodnota: 254,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503140635
  • Identifikácia objednávky: 0000205178
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205178 Oprava kuchynského zariadenia / kanvica , kotol/. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 254,65 € 03.03.2014 12.02.2014 13.03.2014 Objednávka
Tlačiť