Faktúra č. 0000103433

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103433
  • Popis fakturovaného plnenia: Originál toner
  • Dátum doručenia: 11.06.2014
  • Celková hodnota: 623,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000205788
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205788 Originály tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 623,40 € 05.06.2014 09.06.2014 12.06.2014 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť