Faktúra č. 0000103435

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103435
  • Popis fakturovaného plnenia: Renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 11.06.2014
  • Celková hodnota: 332,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141689
  • Identifikácia objednávky: 0000205786
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205786 Renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 332,40 € 05.06.2014 09.06.2014 12.06.2014 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť