Faktúra č. 0000105736

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105736
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kávovaru Delonghi
  • Dátum doručenia: 25.09.2014
  • Celková hodnota: 135,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142777
  • Identifikácia objednávky: 0000206389
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206389 Oprava kávovaru DeLonghi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 135,14 € 11.09.2014 19.09.2014 17.09.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť