Faktúra č. 0000106981

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106981
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 13.11.2014
  • Celková hodnota: 98,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000206713
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206713 Oprava kávovaru. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 98,22 € 07.11.2014 07.11.2014 07.11.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť