Faktúra č. 0000107325

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107325
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 25.11.2014
  • Celková hodnota: 74,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000206799
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206799 Oprava kávovaru. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 74,41 € 18.11.2014 28.11.2014 24.11.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť