Zmluva č. 1210000052

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Oldřich HLAVÁČEK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 1210000052
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tovaru č. 1/2013 kancelársky papier
  • Dátum uzavretia: 12.04.2013
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota s DPH: 39 900,00 €
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208943 Kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 665,94 € 01.12.2015 04.12.2015 08.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209000 Kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 094,88 € 03.12.2015 09.12.2015 15.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209113 Kopírovací papier A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 104,00 € 11.01.2016 13.01.2016 15.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209249 Kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 380,00 € 02.02.2016 05.02.2016 08.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209475 Kopírovací papier A4 a A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 469,70 € 01.03.2016 08.03.2016 16.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209720 Kopírovací papier A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 490,40 € 20.04.2016 27.04.2016 28.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209826 kopírovací papier A4, A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 131,60 € 27.04.2016 10.05.2016 11.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209914 Kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 324,80 € 20.05.2016 25.05.2016 27.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210217 Kopírovací papier A4, A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 135,74 € 14.06.2016 21.06.2016 04.07.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210303 Kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 614,60 € 12.07.2016 19.07.2016 01.08.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210469 Kopírovací papier A4 /xerox/ 80g Exel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 324,80 € 22.08.2016 25.08.2016 06.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107745 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 665,94 € 04.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 Faktúra
0000107934 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 094,88 € 14.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000100039 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 104,00 € 13.01.2016 26.01.2016 27.01.2016 Faktúra
0000100560 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 380,00 € 05.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 Faktúra
0000101174 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 469,70 € 11.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000102138 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 490,40 € 27.04.2016 16.05.2016 17.05.2016 Faktúra
0000102442 kopírovací papier A4,A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 131,60 € 10.05.2016 30.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000102757 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 324,80 € 25.05.2016 13.06.2016 20.06.2016 Faktúra
0000103915 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 135,74 € 13.07.2016 29.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000104110 kopírovací papier A3,A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 614,60 € 19.07.2016 05.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000104901 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 324,80 € 26.08.2016 14.09.2016 19.09.2016 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie