Faktúra č. 0000101275

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101275
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 27.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 5 953,25 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000127
  • Identifikácia objednávky: 0000218937
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000127 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 049999/2021-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 Iné 34 131,84 € 21.06.2021 23.06.2021 22.06.2023 22.06.2021 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218937 vodoinštalačný spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 5 953,25 € 20.06.2022 30.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť