Faktúra č. 0000101695

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101695
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal.materiál
  • Dátum doručenia: 11.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 3 396,66 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000146
  • Identifikácia objednávky: 0000219031
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000146 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 036832/2022-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 71 961,05 € 09.05.2022 11.05.2022 10.05.2024 10.05.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219031 elekroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 396,66 € 13.07.2022 19.07.2022 13.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť