Faktúra č. 0000101548

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101548
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava SR-SÚ Priština
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 3 084,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000155
  • Identifikácia objednávky: 0000220397
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000155 RD o zabezpečení prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 040 000,00 € 09.12.2022 10.12.2022 10.12.2026 09.12.2022 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000220397 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 084,00 € 10.07.2023 23.06.2023 10.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť