Faktúra č. 0000102336

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102336
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 650,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000146
  • Identifikácia objednávky: 0000220675
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000146 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 036832/2022-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 71 961,05 € 09.05.2022 11.05.2022 10.05.2024 10.05.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220675 nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 650,80 € 05.10.2023 13.10.2023 06.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť