Faktúra č. 0000100070

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100070
  • Popis fakturovaného plnenia: Repre tovar
  • Dátum doručenia: 24.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 56,76 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000162
  • Identifikácia objednávky: 0000221052
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000162 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 039339/2023-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 63 960,48 € 06.07.2023 06.07.2025 07.07.2023 Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000221052 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Stavebné práce, opravárenské práce 56,76 € 17.01.2024 18.01.2024 29.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť