Faktúra č. 0000100335

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100335
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom skladu MTZ 03/24
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 3 989,42 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130001795
  • Identifikácia objednávky: 0000221018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001795 Zmluva o výpožičke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 Iné 38 864,72 € 07.03.2023 15.03.2023 31.12.2023 14.03.2023 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000221018 Výpožička nebytového priestoru - sklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 47 873,04 € 10.01.2024 31.12.2024 15.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť