Objednávka č. 0000217986

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000217986
  • Popis objednaného plnenia: vyhotovenie digitálnych kópií
  • Dátum vyhotovenia: 22.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 14 989,68 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000537
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000537 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NUPSESO, a.s. 36525791 Iné 14 989,68 € 07.10.2021 08.10.2021 04.04.2022 07.10.2021 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000101941 digitaliz.pevnej väzby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NUPSESO, a.s. 36525791 2 024,40 € 05.11.2021 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000102253 digitaliz.pevnej väzby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NUPSESO, a.s. 36525791 2 024,40 € 06.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102503 digitaliz.pevnej väzby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NUPSESO, a.s. 36525791 2 024,40 € 05.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0000100111 digitaliz.pevnej väzby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NUPSESO, a.s. 36525791 2 024,40 € 01.02.2022 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
0000100378 digitaliz.pevnej väzby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NUPSESO, a.s. 36525791 1 908,72 € 14.03.2022 05.04.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100643 digitaliz.pevnej väzby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NUPSESO, a.s. 36525791 4 983,36 € 12.04.2022 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
Tlačiť