M KREO, s.r.o.


Informácie
  • Názov: M KREO, s.r.o.
  • IČO: 43979033
  • Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220173 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 486,00 € 17.05.2023 23.05.2023 25.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220230 ručný papier, obaly, samolepky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 9 204,00 € 30.05.2023 12.06.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100974 papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 574,00 € 10.05.2023 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101127 Komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 84,00 € 25.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101128 Vizitky, kartičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 486,00 € 25.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101558 ruč.papier,obaly,samolepy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 9 204,00 € 12.07.2023 24.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000220471 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 126,00 € 08.08.2023 20.08.2023 10.08.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101821 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 126,00 € 17.08.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
1210000166 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.045587/2023-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 Iné 40 848,84 € 13.10.2023 17.10.2023 16.10.2023 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220734 ručný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 320,00 € 20.10.2023 30.10.2023 27.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220735 Bordereau + stolovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 360,00 € 20.10.2023 30.10.2023 27.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220792 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 432,00 € 06.11.2023 10.11.2023 07.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220760 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 540,00 € 27.10.2023 27.10.2023 07.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220789 vizitky + komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 712,80 € 06.11.2023 07.11.2023 07.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220788 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 665,60 € 06.11.2023 31.10.2023 07.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102461 vizitky, komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 540,00 € 03.11.2023 30.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102465 bordereau,stolovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 360,00 € 03.11.2023 30.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102524 komplimentky,vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 712,80 € 09.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102526 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 432,00 € 09.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102477 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 665,60 € 31.10.2023 24.11.2023 12.12.2023 Faktúra