flex-it,s.r.o.


Informácie
  • Názov: flex-it,s.r.o.
  • IČO: 50603698
  • Adresa: Tomášikova 28, 821 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220941 Osobný počítač Lenovo TV M80q Gen 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 71 400,00 € 06.12.2023 06.02.2024 07.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220942 server HPE ProLiant DL360 Gen 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 53 412,00 € 07.12.2023 07.02.2024 07.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102470 ser.disk.poľa IS EZ 10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 06.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000103051 Servery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 53 412,00 € 28.12.2023 29.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102802 Serv.podp.disk.poľa 11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 05.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1110000588 Kúpna zmluva na čítačky a skenery odtlačkov prstov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 Iné 20 974,80 € 10.05.2022 13.05.2022 12.05.2022 Ing. Rastislav KUBÁN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000218837 čítačky a skenery odtlačkov prstov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 Stavebné práce, opravárenské práce 20 974,80 € 25.05.2022 12.12.2022 26.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101696 čítačky,skenery odtlačkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 20 974,80 € 05.08.2022 02.09.2022 13.09.2022 Faktúra
1110000660 Zmluva o poskytovaní služieb / Servisná zmluva č. 169473/2022-ESAP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 Iné 44 928,00 € 29.11.2022 01.12.2022 29.11.2024 30.11.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000219620 servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 08.12.2022 31.12.2022 09.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000534 Kúpa sieťových zariadení podpora a licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 Iné 124 971,17 € 24.09.2021 25.09.2021 19.03.2024 24.09.2021 Ing. Rastislav KUBÁN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000218084 Firewall typ A Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 124 971,17 € 08.11.2021 26.11.2021 12.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102005 podp.zariadenie,licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 124 971,17 € 22.10.2021 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
1110000477 Zmluva podpora a licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 Iné 30 597,60 € 18.11.2020 19.11.2020 24.11.2023 18.11.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000216904 Zabezpečenie podpory a licencii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 30 597,60 € 25.11.2020 25.11.2020 27.11.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000102408 podpora zariad.,licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 30 597,60 € 20.11.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra