Zmluva č. 1110000506

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: riaditeľka odboru, generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000506
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb, servis stravovacieho systému KREDIT
  • Dátum uzavretia: 27.04.2021
  • Dátum účinnosti: 01.05.2021
  • Dátum platnosti do: 30.04.2022
  • Celková hodnota: 5 999,98 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217353 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 04.05.2021 30.04.2022 04.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100672 Serv.str.syst.KREDIT 5/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 01.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 Faktúra
0000100881 Serv.str.syst.KREDIT 6/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 30.06.2021 28.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0000101093 Serv.str.syst.KREDIT 7/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 02.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101339 Serv.str.syst.KREDIT 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101581 Serv.str.syst.KREDIT 9/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 01.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101910 Serv.str.sys.KREDIT 10/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 03.11.2021 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102190 Serv.str.sys.KREDIT 11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 01.12.2021 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000102420 Ser.str.syst.KREDIT 12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000100224 Ser.str.syst.KREDIT 1/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 17.02.2022 14.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0000100389 Ser.str.syst.KREDIT 2/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 14.03.2022 07.04.2022 08.04.2022 Faktúra
0000100533 Ser.str.syst.KREDIT 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 1 111,42 € 01.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100753 Serv.str.syst.KREDIT 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 02.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie