Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220354 | servis stravovacieho systému KREDIT: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 562,40 € | 27.06.2023 | 31.05.2024 | 28.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000221101 | Prehliadka a kontrola programového vybavenia WIS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 828,00 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000221103 | Služby a práce pre prístup k systému stravovacieho systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 008,00 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000101563 | serv.str.syst.KREDIT 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101716 | serv.str.syst.KREDIT 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 04.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000101928 | serv.str.syst.KREDIT 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000102199 | serv.str.syst.KREDIT 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
0000102469 | serv.str.sys.KREDIT 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102861 | serv.str.sys.KREDIT 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000100141 | serv.str.sys.KREDIT 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
0000100194 | Strav.syst.-doplnk.služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 008,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100330 | serv.str.syst.KREDIT 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
0000100507 | serv.str.syst.KREDIT 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra |