UP Slovensko s.r.o.


Informácie
  • Názov: UP Slovensko s.r.o.
  • IČO: 31396674
  • Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030692 gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 3 979,60 € 30.07.2020 24.08.2020 03.09.2020 Faktúra
0000030044 Gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 000,00 € 28.09.2020 28.09.2020 30.09.2020 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030946 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 3 979,60 € 28.09.2020 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000030362 Gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 800,00 € 01.12.2020 01.12.2020 04.12.2020 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000031222 gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 775,52 € 01.12.2020 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000030112 gastrolístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 726,56 € 30.01.2019 25.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0000030403 gastrolístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 27.03.2019 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000027703 gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 6 000,00 € 30.05.2019 30.05.2019 04.06.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030680 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 30.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000028008 gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 6 000,00 € 23.07.2019 23.07.2019 25.07.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030951 gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 25.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000028384 Objednávame si u Vás gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 6 000,00 € 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000031289 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 30.09.2019 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000028829 Objednávame si u Vás gastro lístky v poč Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 6 000,00 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000031627 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000024787 objednávame gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 879,60 € 03.01.2018 03.01.2018 10.01.2018 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
3210000042/000001 Stravné poukážky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.02.2018 03.02.2018 02.02.2018 JUDr. Zdenka Uškovitšová riaditeľka Zmluva
0000030005 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 848,77 € 04.01.2018 31.01.2018 07.02.2018 Faktúra
0000025126 stravné poukážky v hodnote 3,70€ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 368,00 € 01.03.2018 01.03.2018 07.03.2018 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030136 gastrolístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 329,16 € 06.02.2018 06.03.2018 21.03.2018 Faktúra