Faktúra č. 0000101818
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101818
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 23.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 062,72 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000139
- Identifikácia objednávky: 0000219175
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000139 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032031/2022-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 57 263,34 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 16.02.2023 | 16.02.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000219175 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 030,80 € | 05.09.2022 | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |