Faktúra č. 0000101818

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101818
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 23.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 062,72 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000139
  • Identifikácia objednávky: 0000219175
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000139 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032031/2022-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 Iné 57 263,34 € 15.02.2022 17.02.2022 16.02.2023 16.02.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219175 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 030,80 € 05.09.2022 23.08.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť