Faktúra č. 0000101917
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101917
- Popis fakturovaného plnenia: repre-ZÚ Skopje
- Dátum doručenia: 19.04.2016
- Celková hodnota s DPH: 1 072,01 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000051
- Identifikácia objednávky: 0000209655
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000051 | Rámcová kúpna zmluva č. 682.281/2015-INSL | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 47 998,80 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 12.10.2017 | 20.10.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
0000209655 | Repre tovar - ZÚ Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 072,01 € | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |