Faktúra č. 0000101780
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101780
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 6/18
- Dátum doručenia: 27.06.2018
- Celková hodnota s DPH: 210,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000213062
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000213062 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 599,90 € | 12.03.2018 | 10.03.2019 | 27.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |