Faktúra č. 0000103369

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103369
  • Popis fakturovaného plnenia: letecká preprava-Ankara
  • Dátum doručenia: 27.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 057,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000142
  • Identifikácia objednávky: 0000213940
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000142 Zasielateľské rámcová dohoda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 000 000,00 € 12.12.2014 16.12.2014 16.12.2018 15.12.2014 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000213940 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,46 € 09.11.2018 13.11.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť