Faktúra č. 0000107219

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107219
  • Popis fakturovaného plnenia: repre ZÚ Lisabon
  • Dátum doručenia: 23.11.2015
  • Celková hodnota s DPH: 948,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000043
  • Identifikácia objednávky: 0000208863
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000043 Rámcová kúpna zmluva č.681.091/2015-INSL Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 47 998,80 € 03.06.2015 13.06.2015 12.06.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000208863 Repre tovar pre ZÚ Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 948,12 € 13.11.2015 19.11.2015 25.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť