Objednávka č. 0000209148

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000209148
  • Popis objednaného plnenia: Hardverová podpora IS MZV a EZ SR
  • Dátum vyhotovenia: 21.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 90 864,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000225
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000225 Zmluva na poskytovanie služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT, a. s. 44536445 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 363 456,00 € 27.10.2015 03.11.2015 02.11.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000108322 vykonané zásahy 12/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 25.01.2016 26.01.2016 27.01.2016 Faktúra
0000100675 vykonané zásahy 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 15.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000101168 HW podp.IS MZV 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 10.03.2016 04.04.2016 05.04.2016 Faktúra
0000101915 hardv.podp.IS 3/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 19.04.2016 11.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102489 hardver.podp.IS 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 16.05.2016 08.06.2016 13.06.2016 Faktúra
0000103237 hard.podpora IS 05/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 14.06.2016 06.07.2016 07.07.2016 Faktúra
0000103956 h.podpora 06/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 15.07.2016 08.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000104575 hardver.podpora 7/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 11.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000105123 hardver.podpora 08/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 19.09.2016 07.10.2016 10.10.2016 Faktúra
0000105733 hardv.podp.IS MZV 9/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 14.10.2016 09.11.2016 10.11.2016 Faktúra
0000106305 hardv.podp. IS MZV 10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 10.11.2016 02.12.2016 07.12.2016 Faktúra
0000107371 hardv.podp.IS MZV 11/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 16.12.2016 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
0000107711 hardv.podp.IS MZV 12/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 13.01.2017 20.01.2017 26.01.2017 Faktúra
Tlačiť