Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000101416 | tel.služ.4/18,popl.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 578,49 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101517 | zabezp.hosť.infrašt.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101558 | tel.služ.5/18,popl.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 578,90 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101882 | tel.služ.6/18,popl.7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 581,55 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
0000101867 | zabezp.hosť.infrašt.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
0000102175 | tel.služ.7/18,popl.8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 593,35 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102396 | popl.za telekom.služ.8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 591,94 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102714 | tel.služ.9/18,popl.10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 579,78 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
1110000323 | Zmluva o pripojení ISDN č. 2029123049 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
1110000324 | Zmluva o pripojení ISDN č. 2028951773 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
1110000325 | Zmluva o pripojení ISDN č. 2029884705 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
0000213923 | Biznis ISDN Základ 02/52620561 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 63,00 € | 08.11.2018 | 31.12.2018 | 12.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213931 | Biznis ISDN Základ 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 950,00 € | 09.11.2018 | 31.12.2018 | 12.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213933 | Biznis ISDN Základ 02/5920207 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 65,00 € | 09.11.2018 | 31.12.2018 | 12.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000103116 | ISDN PRA DDI 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 278,80 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103069 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 289,99 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103068 | tel.sl.Biznis ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103067 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103066 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 696,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103065 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 119,50 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |