Zmluva č. 1110000496

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000496
  • Názov zmluvy: Zmluva o pripojení ISDN
  • Dátum uzavretia: 21.01.2021
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 31.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 0,00 €
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217112 službu ISDN PRA, DDI 10000 025978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 808,00 € 03.02.2021 31.12.2021 03.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100530 popl.ISDN PRA 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 Faktúra
0000100740 popl.ISDN PRA 5/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000100966 popl.ISDN PRA 6/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.07.2021 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
0000101174 popl.ISDN PRA 7/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.08.2021 20.08.2021 24.08.2021 Faktúra
0000101385 popl.ISDN PRA 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101684 popl.ISDN PRA 9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 11.10.2021 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0000101982 popl.ISDN PRA 10/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102320 popl.ISDN PRA 11/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102507 popl.ISDN PRA 01/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 07.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie