KULLA SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: KULLA SK, s.r.o.
- IČO: 31321003
- Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000101551 | trávna zmes | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 73,80 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101572 | trávna zmes | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 121,92 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
0000213402 | Trávnik 50l AGRO PLU 4170 a 100/31 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 104,94 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213427 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 70,00 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101733 | substrát Trávnik | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 104,94 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
0000101813 | substrát Trávnik 10ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 70,00 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
0000213437 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 173,05 € | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101877 | záhradnícke potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 173,05 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
0000213460 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 42,00 € | 16.07.2018 | 22.05.2018 | 20.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101960 | substrát-trávnik | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 42,00 € | 16.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
0000213617 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 140,15 € | 05.09.2018 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213618 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 314,33 € | 05.09.2018 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102379 | záhradné materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 140,15 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102383 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 314,33 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
0000213748 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 92,65 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213812 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 135,80 € | 12.10.2018 | 27.09.2018 | 23.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102709 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 92,65 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
0000102772 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 135,80 € | 12.10.2018 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
0000214108 | Vianočný stromček, zazimovanie závlahy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 158,00 € | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000103762 | vianočný stromček | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 158,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |