KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212043 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 800,00 € 10.08.2017 28.08.2017 10.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212052 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 556,00 € 10.08.2017 16.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212051 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 900,00 € 10.08.2017 24.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212055 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 14.08.2017 23.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212057 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,24 € 14.08.2017 18.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212060 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,85 € 14.08.2017 28.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212062 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,83 € 14.08.2017 17.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212072 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 996,00 € 16.08.2017 28.08.2017 17.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212073 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 244,00 € 16.08.2017 28.08.2017 17.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102929 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 280,00 € 24.07.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000102927 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 552,00 € 24.07.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000102926 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 684,00 € 24.07.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000102928 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 266,00 € 24.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000212080 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,53 € 21.08.2017 28.08.2017 22.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212099 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,20 € 23.08.2017 24.08.2017 24.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212103 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 24.08.2017 31.08.2017 25.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103180 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 350,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103181 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 940,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103182 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 260,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103183 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 696,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra