FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217013/136/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 874,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
217013/140/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 338,00 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
217013/145/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 526,00 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100640 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 329,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
0000100635 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 945,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
0000100692 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 463,00 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
217013/147/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 606,00 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
217013/149/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 378,00 € | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
217013/150/2021 | Doplatok za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 85,00 € | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelnia | Objednávka | ||
217013/160/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 690,00 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
217013/158/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 160,00 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
217013/171/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 685,00 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
2017013/173/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 210,00 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
0000100795 | letenka,Viedeň,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 332,00 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
0000100794 | letenka,Teherán,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 484,00 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
0000100546 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 526,00 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
0000100571 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 180,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
217013/178/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 385,00 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
217013/182/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 265,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
217013/183/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 338,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Patra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka |