WEGA LH,s.r.o.
Informácie
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000100533 | Ser.str.syst.KREDIT 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 111,42 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
1110000586 | Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 04.05.2022 | 06.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
0000218794 | servis stravovacieho systému KREDIT: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 457,04 € | 18.05.2022 | 05.05.2023 | 19.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100753 | Serv.str.syst.KREDIT 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
0000218977 | servisné práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Stavebné práce, opravárenské práce | 876,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
0000101093 | ser.strav.sys.KREDIT 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
0000101374 | serv.strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
0000101324 | servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 876,00 € | 30.06.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
0000101576 | serv.strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
0000219285 | Služby, práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 900,00 € | 30.09.2022 | 31.10.2022 | 03.10.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101852 | ser.str.syst. KREDIT 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
0000102116 | servstr.syst.KREDIT 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
0000102339 | podp.stravov.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 900,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
0000102443 | ser.str.syst.KREDIT 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
0000102828 | serv.str.sys.KREDIT 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
0000100204 | Serv.str.syst.KREDIT 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
0000100177 | Serv.str.syst.KREDIT 1/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
0000100348 | Serv.str.syst.KREDIT 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
1110000506 | Zmluva o poskytovaní služieb, servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 27.04.2021 | 01.05.2021 | 30.04.2022 | 30.04.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Tibor KRÁLIK | riaditeľka odboru, generálny riaditeľ | Zmluva |
0000217353 | Servis stravovacieho systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 5 999,98 € | 04.05.2021 | 30.04.2022 | 04.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |