Centrum účelových zariadení
Informácie
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130000174/000003 | Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 12.12.2017 | 16.12.2017 | 31.12.2018 | 15.12.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
0000104571 | prenájom sklad MTZ 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104640 | prenájom priestorov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 500,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
0000209155 | Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 21.01.2016 | 31.12.2016 | 21.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100019 | prenájom-MTZ sklad 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||
0000209243 | ubytovanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 940,50 € | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 04.02.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100582 | prenájom priestorov 2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | ||||
0000100583 | Ubyt.deti Ukraj. 4-5.2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 911,10 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | ||||
0000101203 | prenájom skladu MTZ 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
0000102371 | prenájom skladu MTZ 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
0000102492 | prenájom skladu MZT 4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
0000103126 | prenájom MTZ skladu 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
0000103769 | prenájom priestorov 07/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
0000104412 | prenájom skladu MTZ 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.08.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
0000104869 | prenájom skladu MZT 9/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||
0000105609 | prenájom-SKLAD MTZ 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | ||||
0000106228 | prenájom skladu MTZ 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
0000107160 | prenájom MTZ skladu 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | ||||
1130000174/000002 | Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 19.12.2016 | 17.02.2017 | 31.12.2017 | 16.02.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
0000207628 | Účasť na školení "Zmeny v správe dokumentov od roku 2015 a z nichvyplývajúce nutné úpravy v praxi" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 124,00 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | 13.04.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |