Zmluva č. 1110000715

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000715
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č. 035011/2023-OIKT
  • Dátum uzavretia: 26.05.2023
  • Dátum účinnosti: 01.06.2023
  • Dátum platnosti do: 31.05.2025
  • Celková hodnota: 11 880,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220354 servis stravovacieho systému KREDIT: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 1 562,40 € 27.06.2023 31.05.2024 28.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000221101 Prehliadka a kontrola programového vybavenia WIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 828,00 € 31.01.2024 28.02.2024 01.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221103 Služby a práce pre prístup k systému stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 1 008,00 € 31.01.2024 28.02.2024 01.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000101563 serv.str.syst.KREDIT 6/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 13.07.2023 28.07.2023 31.07.2023 Faktúra
0000101716 serv.str.syst.KREDIT 7/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 04.08.2023 25.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101928 serv.str.syst.KREDIT 8/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 11.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000102199 serv.str.syst.KREDIT 9/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 06.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102469 serv.str.sys.KREDIT 10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 06.11.2023 24.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102861 serv.str.sys.KREDIT 11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 08.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000100141 serv.str.sys.KREDIT 1/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 05.02.2024 26.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000100194 Strav.syst.-doplnk.služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 1 008,00 € 12.02.2024 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
0000100330 serv.str.syst.KREDIT 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 04.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie